【工程审计工作汇报】在2024年度,我单位围绕工程项目管理的规范性、合规性和效益性,扎实推进工程审计工作,全面履行审计监督职责,有效发挥了审计在项目全过程中的“免疫系统”作用。现将本年度工程审计工作情况总结如下:
一、总体情况概述
本年度共开展工程审计项目 15项,涉及金额 1.2亿元,发现并整改问题 12项,提出合理化建议 8条,为提高工程管理水平、控制成本、防范风险提供了有力保障。
二、主要工作内容
| 工作内容 | 具体措施 | 成果 |
| 项目立项审计 | 对拟建项目进行可行性分析和预算审核 | 确保项目立项符合政策法规,避免盲目投资 |
| 施工过程审计 | 实地查看施工进度、质量及材料使用情况 | 发现3处质量问题,及时督促整改 |
| 结算审计 | 核对工程量、单价及合同执行情况 | 纠正结算误差金额约85万元 |
| 内部控制审计 | 检查财务制度、合同管理等流程 | 提出优化建议2条,完善内控机制 |
| 审计整改落实 | 针对发现问题制定整改措施并跟踪反馈 | 所有问题均已整改完毕 |
三、存在的问题与不足
1. 部分项目资料不完整:个别项目存在施工记录缺失、验收手续不全等问题,影响审计效率。
2. 审计人员专业能力有待提升:面对新型工程管理模式,部分审计人员对新技术、新工艺理解不够深入。
3. 审计覆盖面不够全面:部分小型项目未纳入常规审计范围,存在监管盲区。
四、下一步工作计划
1. 加强项目前期审计力度,提前介入项目立项阶段,从源头上防范风险。
2. 优化审计队伍结构,加大培训力度,提升审计人员的专业能力和综合素质。
3. 扩大审计覆盖面,逐步将中小型项目纳入审计范围,实现审计监督无死角。
4. 推进信息化审计手段,利用大数据、智能系统提高审计效率和准确性。
五、结语
2024年工程审计工作在各级领导的关心支持下,取得了一定成效,但仍需不断改进和提升。我们将继续以服务项目建设为核心,以防范风险为重点,不断提升审计工作的科学性和实效性,为推动工程高质量发展提供坚实保障。


